集团召开财务内部审计工作会议
来源:江苏神龙控股集团 发布时间:2026.03.10 浏览次数:

会议指出,集团产业呈轿运物流、旅行社、巡游出租、宾馆、智能公寓、机动车检测、客运西站场地出租、北斗公司、置业、物业等多种业态。每个行业的合同类型、收费项目、流程风险点都不一样。进行系统内审,可以及时发现隐患、查堵漏洞,有效避免金融风险。
本次内部审计的范围是集团旗下主要企业近三年的财务所有收费情况,重点为应收而未收的款项数额、原因、催收措施等情况。计划在下个月内完成全部审计。
会议要求,各单位领导要高度重视,管理层要大力支持,财务人员要全力配合。各单位必须克服难度,主动梳理、提前自查,理清楚合同、补充协议里的收费项目类别,以及各公司相关规定应收的全部款项,不打折扣、不搞变通、不准隐瞒,保证数据真实,不调账、不改数、不漏报,对历史负责,经得起第三方审计检验。(何效荣)
